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园区纪工委(监察局)2016年度部门预算编制情况及说明(修订)

【信息时间:2016-09-30】

 

一、2016年度部门概况

(一)主要职能

苏州工业园区纪工委(监察局)的主要任务是主管园区中新合作区及所辖功能区、街道、社工委的党的纪律检查工作,负责检查并处理工委管理的党的组织和党员领导干部违纪案件,受理党员控告和申诉,对党员进行遵守纪律的宣传教育工作。会同组织部及各单位,做好纪检监察干部的管理工作;组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。承办工委管委会和市纪委交办的其它事项。

(二)2016年度主要工作任务

深入贯彻落实党的十八届五中全会精神,把创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念同监督执纪问责工作联系起来,确保全会精神落到实处。今年工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届一中、二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,结合园区开展开放创新综合试验,协调推进“四个全面”战略布局,按照中央、省、市纪委六次全会部署,坚持全面从严治党、依规治党,准确把握监督执纪问责的职责定位,全面加强纪律建设,深化标本兼治,推进体制改革,健全制度体系,强化党内监督,严格问责追究,坚决惩治腐败,持之以恒改进作风,着力解决群众身边的不正之风和腐败问题,积极构建不敢腐不能腐不想腐的体制机制,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,不断推动全区党风廉政建设和反腐败斗争迈上新台阶。

(三)内设机构及下属单位情况

本部门共有6个内设机构,分别是办公室、党风政风监督室、信访室(案管室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。

本部门无下属单位。

(四)部门收支预算编制的相关依据

以《园区财政局关于编制2016年园区部门预算的通知》等为依据,结合本部门2016年度工作重点,从严从紧编制2016年度部门收支预算。

本部门严格将全部收支纳入预算。

本部门严格按照政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定人员支出预算,按照综合定额标准核定商品和服务支出预算。

本部门严格区分各类项目支出,按照园区财政局有关规定编制项目支出预算。

二、2016年度部门预算表

详见附件。

(一)2016年度部门收支预算总表说明

纪工委(监察局)部门2016年度收支预算总额为608.42万元,其中:

1.收入预算

(1)财政拨款(补助)收入608.42万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款,其中一般公共预算608.42万元,政府性基金预算0万元。

(2)事业收入0万元。

(3)经营收入0万元。

(4)其他收入0万元。

2.支出预算

(1)按功能科目分类,包括一般公共服务支出科目608.42万元。

(2)按支出用途分类,包括基本支出66.42万元、项目支出542.00万元。

(二)2016年度收入预算总表说明

纪工委(监察局)部门2016年度收入预算总额为608.42万元,其中:

1.财政拨款(补助)收入608.42万元,为本部门从财政部门取得的财政拨款(补助),其中一般公共预算608.42万元,政府性基金预算0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

(三)2016年度支出预算总表说明

纪工委(监察局)2016年度支出预算总额为608.42万元,其中:

1.基本支出66.42万元,包括人员经费(工资福利支出和对个人和家庭的补助支出)、商品和服务支出(定额)。

2.项目支出542.00万元,包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

(四)2016年度财政拨款收支预算总表说明

纪工委(监察局)2016年度财政拨款收支预算总额为608.42万元,其中:

1.收入预算

(1)一般公共预算608.42万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

(2)政府性基金预算0万元。

(3)国有资本经营预算0万元。

2.支出预算

(1)基本支出66.42万元,包括人员经费(工资福利支出和对个人和家庭的补助支出)、商品和服务支出(定额)。

(2)项目支出542.00万元,包括为履行部门职能而增加的经常性、发展性和资本性项目支出。

(五)2016年度一般公共预算支出预算表说明

纪工委(监察局)2016年度一般公共预算支出预算总额为608.42万元,其中:行政运行科目(大类)66.42万元,占10.92%%;一般行政管理事务科目(大类)542.00万元,占89.08%%。

1. 行政运行科目(大类)66.42万元,主要用于一般商品和服务等支出。

2.一般行政管理事务科目(大类)542.00万元,主要用于廉政文化建设等支出。

(六)2016年度一般公共预算基本支出预算表说明

纪工委(监察局)2016年度一般公共预算基本支出预算总额为608.42万元,其中:工资福利支出0万元,占0%;商品和服务支出608.42万元,占100%;对个人和家庭的补助支出0万元,占0%。

(七)2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算表说明

纪工委(监察局)部门2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算总额为10万元,包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

1. 因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费支出的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元,占“三公”经费支出的0%。

3. 公务接待费10万元,占“三公”经费支出的100%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)2016年度政府采购预算表说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、重要指标上、下年度对比分析

纪工委(监察局)2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算比2015年度减少32万元,下降76.19%,其中:因公出国(境)费用仍为0万元;公务用车购置及运行维护费减少32万元,下降100%;公务招待费持平。

以上各项费用减少的主要原因是:严格执行上级关于公务用车改革的相关规定,取消了本部门领导的公务用车。

 

2016年度纪工委(监察局)预算公开表.xls